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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-02-08 14:05

老師,發工資的同時,把三險直接扣了,發工資的分錄怎么寫

陌顏^_^ 追問

2022-02-08 14:07

我們單位是現金發工資,貸的銀行存款改成庫存現金是嗎

陌顏^_^ 追問

2022-02-08 14:11

老師 我還是不太明白,請問按圖片里的發工資,分錄怎么寫

陌顏^_^ 追問

2022-02-08 14:12

沒有個稅

陌顏^_^ 追問

2022-02-08 14:15

借:應付職工薪酬-工資21861.26 貸:其他應收款-個人社保538.74
       庫存現金 21322.52

meizi老師 解答

2022-02-08 14:04

你好; 計提:借管理費用- 社保 貸應付職工薪酬- 社保; 繳納  借  應付職工薪酬- 社保 ; 其他應收款-個人社保貸銀行存款  

meizi老師 解答

2022-02-08 14:06

你好 ;  借應付職工薪酬-工資 貸其他應收款-個人社保;  銀行存款   

meizi老師 解答

2022-02-08 14:07

你好;   是的。就可以了。 貸方庫存現金   

meizi老師 解答

2022-02-08 14:12

你好;  發工資  看你應發工資 減去  個人社保金額就是你庫存現金的金額。 你沒有產生個稅 是嗎 

meizi老師 解答

2022-02-08 14:13

分錄就是我上面寫的   一模一樣   自己帶金額進去   

meizi老師 解答

2022-02-08 14:15

你好;  是的。 分錄就這樣來掛 ; 至于金額  你就把應發金額寫  應發職工薪酬金額 借方去   

上傳圖片 ?
相關問題討論
?你好;? ? ? 現在是要補計提嗎 ?? ?你? 做借管理費用-? ?失業保險。 貸應付職工薪酬-失業保險? ?
2022-04-15 17:06:30
你好同學 請看下邊增值稅全過程
2022-03-06 15:29:35
把發票放在去年的憑證后邊就可以了
2023-06-29 16:23:08
你好,計提的時候 借;管理費用等科目,貸;應付職工薪酬——社保/公積金 繳納,借;應付職工薪酬——社保/公積金,其他應收款(個人部分),貸;銀行存款
2020-06-28 11:59:46
老師,發工資的同時,把三險直接扣了,發工資的分錄怎么寫
2022-02-08 14:05:50
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