老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學,你好 不需要的 答
老師,報關單上的運費與實際的運費發票不一致,那FOB 問
按實際發生的 多支付的銷售費用 少支付的營業外收入 答
公司拆遷重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建設,沒有 問
1. 舊廠拆遷:資產轉入清理,補償款計入專項應付款,涉稅可遞延計稅 2. 征地摘牌:出讓金、契稅計入無形資產,據實繳納印花稅 3. 合作建房:優先新設項目公司出資持股核算,聯建模式涉稅偏高 4. 施工建設:開支記入在建工程,竣工后結轉固定資產 5. 對應可學習政策性搬遷、資產重建、合作建房實操課程 答
小規模納稅人企業現在企業所得稅是繳納多少個點 問
您好,現在企稅是按5%來交的 答
請教一下,外賬會計設置報表的時候把待認證進項稅 問
您好,是對的,根據財會〔2016〕22號文及《企業會計準則》,待認證進項稅額作為應交稅費的二級科目,其借方余額需根據抵扣期限判斷列報位置。若企業預計在一年內完成認證并抵扣,則應歸入其他流動資產;若超過一年,則需調整至其他非流動資產 答


公司補失業保險!之前漏掉一個月!之前計提的數也不對!應該怎么做會計分錄!這個月繳納
答: ?你好;? ? ? 現在是要補計提嗎 ?? ?你? 做借管理費用-? ?失業保險。 貸應付職工薪酬-失業保險? ?
增稅稅計提到繳納的具體會計分錄
答: 你好同學 請看下邊增值稅全過程
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 計提和繳納五險一金 公司和個人部分 怎么寫會計分錄啊?
答: 你好,計提的時候 借;管理費用等科目,貸;應付職工薪酬——社保/公積金 繳納,借;應付職工薪酬——社保/公積金,其他應收款(個人部分),貸;銀行存款







粵公網安備 44030502000945號



陌顏^_^ 追問
2022-02-08 14:07
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2022-02-08 14:11
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2022-02-08 14:12
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2022-02-08 14:15
meizi老師 解答
2022-02-08 14:04
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2022-02-08 14:13
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