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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-02-13 22:45

你好,學員,申報的時候,普票收入放在開票收入申報
無票收入按照微未票收入填寫,合計申報,繳納增值稅

劉金霞 追問

2022-02-13 22:53

一般納稅人有收入都需要繳納增值稅咯

冉老師 解答

2022-02-13 22:54

一般納稅人有收入都需要繳納增值稅

劉金霞 追問

2022-02-13 23:00

一萬塊無票收入,運費。怎么樣計算增值稅呢

冉老師 解答

2022-02-13 23:01

1萬乘以13%,就是增值稅的

劉金霞 追問

2022-02-13 23:04

不用像小規模那么÷1.01再*0.01嗎?這個÷1.01是無稅收入是嗎?有點不理解。

冉老師 解答

2022-02-13 23:04

這個要看是不是含稅金額的

劉金霞 追問

2022-02-13 23:05

還有運費增值稅不是0.09嗎

劉金霞 追問

2022-02-13 23:05

怎么看是不是含稅金額呢

冉老師 解答

2022-02-13 23:06

這個題目一般都會給的

冉老師 解答

2022-02-13 23:06

運費單獨計價的話,是單獨按照9%

冉老師 解答

2022-02-13 23:06

不是單獨的,按照商品的稅率

劉金霞 追問

2022-02-13 23:09

生活工作中,怎么樣看是不是含稅金額

冉老師 解答

2022-02-13 23:10

這個看合同,合同會有說明,總金額,就是含稅的

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相關問題討論
你好,一般納稅人,增值稅是按月申報繳納的?
2022-01-03 09:13:10
是的,一般納稅人,增值稅是按月繳納的。每月20號前,要向稅務機關報送月度增值稅申報表,并繳納稅款。
2023-03-26 16:18:53
一般納稅人繳納增值稅的會計分錄如下: 1. 增值稅收入:增值稅收入=應稅銷售額×增值稅稅率。 2. 增值稅支出:增值稅支出=應稅進項稅額×(1-增值稅稅率)。 3. 應交增值稅:應交增值稅=增值稅收入-增值稅支出,為正數時表示應交有形動產稅,為負數時表示應計退稅。 4. 增值稅沖減收入:增值稅沖減收入=應交增值稅×(1-增值稅稅率),其補充資料為本期發生的銷項稅。 5. 應納增值稅:應納增值稅=應交增值稅-增值稅沖減收入。 上述會計分錄中,增值稅收入、增值稅支出、應交增值稅、增值稅沖減收入、應納增值稅是增值稅的會計主要賬目。上述會計分錄中,增值稅稅率按國家稅法現行有效的稅率來確定,應稅銷售額和應稅進項稅額需要根據收入和成本來計量,最終確定企業納稅義務。
2023-03-02 12:15:30
您好,是這樣的計算,城建7%,教育費附加3%,地方教育附加2%。合計是675900.64*(7%%2B3%%2B2%)=81108.0768
2023-07-28 18:11:57
你好,如果是加工,那增值稅稅率13%
2022-03-06 23:26:09
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