老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


老師,小規模納稅人的主營業務收入,是這樣做會計憑證嗎?借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅
答: 嗯對,您好,是這樣做分錄的
老師,我這邊是一個設計公司,收到一筆設計費,增值稅及企業所得稅的會計分錄怎么做?計提的 按月計提還是按季度計提 對,是一般納稅人,去年按照借銀行存款,貸主營業務收入應繳稅額做的分錄,都沒有計提,今年該怎么調賬呢? 沒有做計提的分錄
答: 同學你好 增值稅 借,銀行存款等 貸,主營業務收入 貸,應交稅費一應增一銷項 月末所提稅計提 借,所得稅費用 貸,應交稅費一應交企業 所得稅 計提的 按月計提還是按季度計提 ——增值稅是每筆收入都確認;所得稅是按月計提 去年按照借銀行存款,貸主營業務收入應繳稅額做的分錄,都沒有計提,今年該怎么調賬呢? 沒有做計提的分錄——如果增值稅沒有計提,那么是按含稅價計入收入的?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規模納稅人,主營業務收入做賬,借銀行存款 貸主營業務收入,不需要再貸應交稅費吧?
答: 不需要。一般情況下,主營業務收入可以用于直接抵扣應交稅費,不需要借貸應交稅費。










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