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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-02-24 07:55

你好,不需要的。因為這個具體是提前一個月就需要做的,你這個當月發放就不需要再另外計提了。

追問

2022-02-24 07:55

那月末得做結轉是吧,那分錄怎樣做

王超老師 解答

2022-02-24 07:56

借,管理費用等
貸,應付職工薪酬

追問

2022-02-24 07:59

老師,我這邊是酒廠小規模納稅人,釀酒承包給別人了,我應該計入工資還是承包費啊,分錄怎樣做

王超老師 解答

2022-02-24 08:01

你好,其他問題需要重新提問的

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相關問題討論
您好,工資表是和計提放在一起的
2022-03-17 22:57:56
一般是當月月底計提工資(根據工資表的應發工資金額計提) 借管理費用…工資 貸應付職工薪酬 然后次月發放 借應付職工薪酬 貸銀行存款 應交稅費…應交個稅
2020-06-19 18:35:40
您好,是一樣的。
2017-04-13 19:15:56
你好,計提工資附件是工資表 發放工資的附件有工資表,銀行回單等?
2022-03-25 15:27:56
是計提工資的時候,作為計提的依據
2022-02-13 17:30:02
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