老師,我們這個稅額,表上寫著按簡易計稅的科目是用應交稅費-簡易計稅,那剩下一部分按適用稅率計稅的是不是用應交稅費-應交增值稅-銷項稅額?為什么按適用稅率的那部分稅額這表上沒體現出來?銷項稅額那一欄只體現了簡易計稅的稅額?

詩涵
于2022-03-02 09:18 發布 ??725次瀏覽

- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-03-02 09:19
你好; 簡易計稅是發生直接走 應交稅費-簡易計稅科目 做 計提和繳納分錄的
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您好,上邊那個賬務處理,是企業準則可以用的,然后向一般的小企業,都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
正在處理過程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
你好;? ?
如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結轉增值稅分錄是,
借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額),
應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)。
同時,
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),
貸:應交稅費-未交增值稅。
次月繳納:借?
應交稅費-未交增值稅貸銀行存款?
2023-01-05 13:48:18
是的,你提到的正確,如果結轉增值稅,分錄應該是借:應交稅費/應交增值稅/銷項稅額 貸:應交稅費/應交增值稅/進項稅額 貸:應交稅費/未交增值稅,而且應該是紅色紅字
2023-03-27 11:45:37
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2022-03-02 09:46
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