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送心意

星河老師

職稱中級會計師,稅務師,CMA

2022-03-02 09:57

同學

你好,是視同銷售是可以抵扣進項稅額的。
用于免稅或者非應稅項目才是進項稅額轉出,這個情況下應交稅費-進項稅轉出到成本費用中。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-03-02 11:16

那是不是所有不得抵扣的進項稅都要轉到進項稅額轉出里面?

星河老師 解答

2022-03-02 11:22

同學,

對的 。不得抵扣的進項稅先入應交稅費-應交增值稅,然后都要轉到進項稅額轉出

陪你考證的初級班主任 追問

2022-03-02 17:32

那是不是同樣的價格的貨物,不得抵扣就要比視同銷售交的稅要多?

星河老師 解答

2022-03-02 17:38

同學你好,這個要看具體的銷售價格是多少。

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你好,紅字發票轉出 借:管理費用等? 負數 貸:應付賬款? 負數 應交稅費-增值稅-進項稅轉出 在增值稅申報表的表二填寫進項稅轉出
2024-04-11 15:30:29
你好,沒有認證的進項稅票,做賬應當通過待認證進項稅額核算,而不能直接計入進項稅額核算的
2020-05-09 10:25:58
你好,你要推算的話,還要有一個想要交的稅費率才可以。就是說,你想要交。比如1萬塊錢的稅,然后你的進項有2萬多,加起來就開銷項3萬多。
2023-04-07 08:27:44
是的,就是轉入應交稅費-增值稅-進項稅
2023-07-02 17:03:14
你好,不用的,做到應交稅費,待認證里面。
2022-03-28 17:36:56
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