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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-03-07 15:16

你好;    貸方要做結轉的; 比如   結轉進項時
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額
結轉銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅
1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。

ㄖ♀苼 追問

2022-03-07 15:20

進銷項都要做結轉先對吧?然后再看余額在哪邊,如果在借方就不用做賬了,如果是在貸方就要后面的分錄對嗎?

meizi老師 解答

2022-03-07 15:24

 你好; 1. 是的。 就是這個思路   

ㄖ♀苼 追問

2022-03-07 15:32

1月份余額在貸方需要繳稅,那現在當月要做附加稅的計提嗎?還是等2月份申報1月份時扣完稅再做分錄?
這些分錄應如何?

meizi老師 解答

2022-03-07 15:35

 你好 1. 是的。 你產生了應交增值稅那么對應的附加稅也得計提的  

ㄖ♀苼 追問

2022-03-07 15:37

如何做分錄

meizi老師 解答

2022-03-07 15:42

你好;    附加稅 借稅金及附加 貸應交稅費-應交城建稅 -教育費附加 -地方教育費附加 ; 繳納 借   應交稅費-應交城建稅 -教育費附加 -地方教育費附加 ;貸銀行存款   

ㄖ♀苼 追問

2022-03-07 15:43

好的  謝謝

meizi老師 解答

2022-03-07 15:45

不客氣的。幫到你就好 ;  附加稅要 月末做計提 ;次月繳納的。 因為你是月報哈    ;滿意請給予評價  

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借應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸應交稅費應交增值稅進項稅額 應交稅費未交增值稅
2022-04-13 07:45:35
納稅人結轉應交增值稅會計分錄一般是指企業結轉銷項稅額到應交增值稅中,這種情況一般出現在公司的結賬時,企業應付賬款的同時,把可以優先用于繳納增值稅的銷項稅額結轉并做好相關核算。具體的會計處理方式如下:
2023-03-08 11:27:27
您好,借應交稅費未交增值稅貸銀行存款。
2021-01-20 00:10:39
你好,結轉銷項稅額、進項稅額? 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 結轉進項稅轉出時? 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:? 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-04-16 10:21:10
借:應交稅費-預繳增值稅 貸:銀行存款 ; 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預繳增值稅
2022-04-24 18:08:11
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