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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-03-07 22:51

你好。需要計算做好了給你

暖暖老師 解答

2022-03-08 06:31

2-1借原材料500000
應交稅費應交增值稅進項稅額80000
貸銀行存款580000

暖暖老師 解答

2022-03-08 06:32

2-2借在途物資20000
應交稅費應交增值稅進項稅額3200
貸銀行存款23200

暖暖老師 解答

2022-03-08 06:32

借原材料20000
貸在途物資20000

暖暖老師 解答

2022-03-08 06:32

2-3借原材料-暫估30000
貸應付賬款-暫估30000

暖暖老師 解答

2022-03-08 06:33

沖暫估
借原材料-暫估-30000
貸應付賬款-暫-估30000

暖暖老師 解答

2022-03-08 06:33

借原材料31000
應交稅費應交增值稅進項稅額4960
貸銀行存款35960

暖暖老師 解答

2022-03-08 06:34

3-1借固定資產122
應交稅費應交增值稅進項稅額15.72
貸銀行存款137.72

暖暖老師 解答

2022-03-08 06:35

3-2,2019年計提折舊的賬務處理
(122-2)/10*6/12=6
借制造費用6
貸累計折舊6

暖暖老師 解答

2022-03-08 06:36

3-3借工程物資200
應交稅費應交增值稅進項稅額26
貸銀行存款226

暖暖老師 解答

2022-03-08 06:36

借在建工程200
貸工程物資200

暖暖老師 解答

2022-03-08 06:36

借在建工程30
貸原材料30

暖暖老師 解答

2022-03-08 06:37

借在建工程40
貸應付職工薪酬40
借應付職工薪酬40
貸銀行存款40

暖暖老師 解答

2022-03-08 06:38

3-4借固定資產270
貸在建工程270

暖暖老師 解答

2022-03-08 06:39

5借固定資產清理113
累計折舊6+3=9
貸固定資產122

暖暖老師 解答

2022-03-08 06:39

借固定資產清理1
貸銀行存款1

暖暖老師 解答

2022-03-08 06:39

借其他應收款50
貸固定資產清理50

暖暖老師 解答

2022-03-08 06:40

借營業外支出64
貸固定資產清理64

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18年以前的固定資產計提折舊 借:累計盈余 貸:固定資產累計折舊 19年以后每月提折舊是 借:業務活動費用 貸:固定資產累計折舊
2020-02-06 11:31:48
你好,固定資產臺賬的凈值=原值-累計計提的折舊,如果沒有計提減值準備就是一致的,
2020-05-18 21:58:21
你好,填的是固定資產賣了折舊轉出后的累計折舊額。
2024-05-24 15:21:18
固定資產原值和累計折舊是同樣的數值,就不用動他了,讓他在賬里就行
2024-01-02 15:40:06
。累計折舊的余額是在貸方的。
2022-02-11 20:31:38
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