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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-03-09 10:15

你好;  比如 
出口退稅的會計分錄:
貨物出口并確認收入實現時,根據出口銷售額(FOB價)做如下會計處理:
借:應收賬款(或銀行存款等)
貸:主營業務收入(或其他業務收入等)
月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會計處理:
借:主營業務成本
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的“應退稅額”做如下會計處理:
借:其他應收款——應收補貼款
貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)
月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵稅額做如下會計處理:
借:應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)
貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)
收到出口退稅款時,做如下會計處理:
借:銀行存款
貸:其他應收款——應收補貼款

陪你考證的初級班主任 追問

2022-03-10 09:33

老師,這個科目為什么全在貸方呀?

還有這個科目一直掛賬上,什么時候轉銷的?要怎么轉銷?

meizi老師 解答

2022-03-10 09:42

 你好; 你們這個轉銷 ? 出口轉內銷嗎   

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相關問題討論
您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
您好,是的,就是這樣處理的
2022-02-07 16:20:16
您好,您這個是什么意思?
2023-10-29 17:24:10
你好,學員,這個沒問題的
2022-10-29 13:07:50
你好,分錄是正確的
2022-06-04 14:36:40
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