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送心意

白老師(恒者行遠)

職稱中級會計師,初級會計師,審計師,稅務師

2022-03-09 15:14

同學你好,往來清理首先你要核對有無多方記賬的情況,比如往來科目使用混亂,這種需要你內(nèi)部調(diào)整處理,將應收應付對沖。第二,只能通過往來對賬的方式,出具對賬函要求對方單位函證,對于雙方存在的往來差異查找原因調(diào)賬處理。往來對賬每年至少核對一次。

吳會計 追問

2022-03-09 15:24

還有的是因為業(yè)務未給單據(jù)給財務,漏記,科目使用混亂都有可能,往來亂賬是最麻煩的,因為不能實物財產(chǎn)直接盤存,內(nèi)部清理只能從頭開始嗎?那樣工作量太大了,一時半會理不清,后面越來越亂,第二怕  對方單位虛報,老板不認可  也不能作為重新建賬的期初余額。老師在實際工作中有什么更為有效的辦法嗎?

白老師(恒者行遠) 解答

2022-03-09 15:32

首先你往來函證很有必要,函證完對有差異的重點關注,如果對方和你的有差異,需要和對方逐筆核對往來。要確保賬實相符,這個沒有辦法的,只能按照最基本的辦法核對。

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你好,能找到銀行回單的找回單處理。找不到回單或者沒有回單,應付賬最后要作為壞賬計入營業(yè)外收入,應收賬款計入營業(yè)外支出。
2022-01-22 13:34:16
你好,企業(yè)之間借往來款 借入方,借:銀行存款等科目,貸:其他應付款 借出方,借:其他應收款,貸:銀行存款等科目?
2022-01-18 18:02:01
您好,比如做借 其他應付款 貸 其他應收款 反正就是收到錢的一方做借 付錢的一方做貸 把收、付兩家的科目沖抵掉。
2021-10-30 10:11:44
您好! 年底老板沒有歸還公司借款會被認為是分紅很有可能要交20%個稅。
2021-12-18 00:44:46
進行歸還,進行清理
2025-12-26 16:51:16
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