

老師好~小規模納稅人開專票,銷項稅是進哪個科目? 是進“應交稅費-應交增值稅-小規模增值稅”,還是直接“應交增值稅-未交增值稅”呢
答: 還是直接“應交增值稅-未交增值稅
老師您好,應交稅費應交增值稅銷項稅轉入未交增值稅,這個分錄是這樣做嗎?我是小規模,借,應交稅費—應交增值稅—銷項稅1000,貸應交稅費—未交增值稅800,貸應交稅費—應交增值稅—減免稅額280謝謝老師
答: 學員您好,應該是這樣 借,應交稅費—應交增值稅—銷項稅1000 貸應交稅費—未交增值稅720 貸應交稅費—應交增值稅—減免稅額280
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問:小規模開票1%繳稅2154.73,銷項稅額也是按1%記的,那我做:轉出未交增值稅:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額6464.17貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅款4309.44貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅2154.73是不是就借方銷項稅額錯誤多記了4309.44?那應該怎樣記賬?
答: 您好,不需要通過這么多明細科目呢








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