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無可奈何
于2022-03-15 14:42 發布 ??1404次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-03-15 14:46
你好,當時分錄是怎么做的?
無可奈何 追問
2022-03-15 14:54
19年11月支出時:借:其他應收款 10000 貸:銀行存款 1000020年8月收到轉回的錢時:借:銀行存款 15000 貸:其他應收款 10000 其他應付款 5000
郭老師 解答
2022-03-15 14:56
好這個實際是什么業務的。
2022-03-15 15:00
實際業務就是之前支出了一筆市場營銷費用,一直沒有報銷,后來轉回來一筆比借款多得錢,會計就沖抵這筆費用,其他就作為其他應付款了,現在報銷人拿發票來沖抵這筆費用
2022-03-15 15:02
你們需要支付給他嗎?如果支付的話,借銷售費用,貸銀行存款。
你們需要支付給他嗎?如果支付的話,借銷售費用,貸銀行存款。而且你還需要把這個其他應付款給紅沖了。
2022-03-15 15:09
好的,謝謝。那我就來紅沖
2022-03-15 15:15
不用客氣,工作愉快。
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郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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