老師,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅10000元,加計(jì)抵減就1000元,本月繳稅不扣除抵減的1000元,下月繳稅時(shí)扣除,加計(jì)抵減本月和下月扣除的會(huì)計(jì)分錄分別是怎么寫的喃

欣欣子
于2022-03-16 14:09 發(fā)布 ??752次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-03-16 14:12
你好,本月計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計(jì)扣除
貸營(yíng)業(yè)外收入或者是其他收益1000。
抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
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你好,紅字發(fā)票轉(zhuǎn)出
借:管理費(fèi)用等? 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款? 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
在增值稅申報(bào)表的表二填寫進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2024-04-11 15:30:29
你好,沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅票,做賬應(yīng)當(dāng)通過待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額核算,而不能直接計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額核算的
2020-05-09 10:25:58
你好,你要推算的話,還要有一個(gè)想要交的稅費(fèi)率才可以。就是說,你想要交。比如1萬塊錢的稅,然后你的進(jìn)項(xiàng)有2萬多,加起來就開銷項(xiàng)3萬多。
2023-04-07 08:27:44
是的,就是轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
2023-07-02 17:03:14
你好,不用的,做到應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證里面。
2022-03-28 17:36:56
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