老師你好 2022年2月增值稅7萬元 進(jìn)項(xiàng)稅13萬元 銷項(xiàng)稅20萬元 我想問一下 2月份怎么計(jì)提增值稅 3月14日實(shí)際扣繳7萬元 怎么做賬 我看我們公司會計(jì)增值稅沒有計(jì)提 直接在實(shí)際扣繳做一筆 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金 )7萬元 貸方 銀行存款 這樣做增值稅分錄對不對 有沒有增值稅計(jì)提到下月扣繳完整分錄

22中級4班 梁芳娟
于2022-03-16 16:49 發(fā)布 ??910次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計(jì)師
2022-03-16 16:50
你好 ; 你們這個(gè)是要結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎 ? 還是什么情況 。 你這個(gè)要做結(jié)轉(zhuǎn)才行的
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您好對的,是這個(gè)意思的
2023-04-19 10:50:10
你好,你是一般納稅人,選擇第一個(gè)。
2022-03-11 14:42:22
你好 ; 你們這個(gè)是要結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎 ? 還是什么情況 。 你這個(gè)要做結(jié)轉(zhuǎn)才行的
2022-03-16 16:50:10
您好,您是小規(guī)模納稅人?
2022-04-07 09:19:51
計(jì)提增值稅會計(jì)分錄的錄入可以這樣寫:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。計(jì)提增值稅會計(jì)分錄是指企業(yè)可以按照當(dāng)期實(shí)際銷售金額根據(jù)稅率計(jì)提未交增值稅,這筆增值稅一般會在月末交給稅務(wù)機(jī)關(guān)。
次月交稅會計(jì)分錄的錄入可以這樣寫:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款。交稅會計(jì)分錄也就是實(shí)際發(fā)生的已交稅費(fèi)原始憑證,它作為企業(yè)和稅務(wù)機(jī)關(guān)之間真實(shí)發(fā)生的稅費(fèi)付款行為證明,是企業(yè)進(jìn)行納稅申報(bào)時(shí),證明支付稅費(fèi)的必要憑證和證據(jù)。
2023-03-02 13:16:26
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