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飄逸的羊
于2022-03-23 10:53 發布 ??1079次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2022-03-23 10:56
上述銷售業務應申報的增值稅銷項稅額=100*1800*0.7*13%=16380
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增值稅一般納稅人公司,銷售收入為普票,銷項稅也是用進項專用發票抵扣后差額交稅嗎?
答: 你好,對的是的,是這么做的。
小規模納稅人向一般納稅人銷售貨物時,小規模納稅人是否是按3%記銷項稅額,一般納稅人按13%記進項稅額,那誰給一般納稅人開專用發票呢
答: 你好,小規模納稅人不能開給一般納稅人13%的發票的、只能1或3%
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅一般納稅人企業對同屬于增值稅一般納稅人的購貨方開具增值稅專用發票時應注意哪些事項?
答: 正常開票就是了,有真實的業務就可以開
老師,你好,請問一般納稅人增值稅專用發票,可以用幾張進項票抵銷項票嗎/
討論
一般納稅人。銷項沒有開具過增值稅專票。這樣還能用進項-增值稅專票進行抵扣稅嗎?
一般納稅人銷售的時候,不管是開具增值稅專用發票或者增值稅他都有這個應交稅費應交增值稅銷項稅額是嗎
公司是一般納稅人,哪些單據需要開增值稅專用發票,抵扣進項稅額?
輔導期一般納稅人增值稅專用發票限額是多大
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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