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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-03-23 16:59

業務1銷項稅額的計算是
250000*0.13=32500

暖暖老師 解答

2022-03-23 17:00

業務2銷項稅額的計算是282500/1.13*0.13=32500
可以抵扣進項稅額450

暖暖老師 解答

2022-03-23 17:00

業務3銷項稅額的計算2*500*0.13=130

暖暖老師 解答

2022-03-23 17:00

業務4銷項稅額的計算67800/1.13*0.13=7800

暖暖老師 解答

2022-03-23 17:00

業務5可以抵扣進項稅額是
26000+270=26270

暖暖老師 解答

2022-03-23 17:01

業務6可以抵扣進項稅額13000

暖暖老師 解答

2022-03-23 17:01

本月可以抵扣進項稅額是
450+26270+13000=39720
本月銷項稅合計是32500+32500+1300+7800=74100
應交增值稅是74100-39720=34380

老實的冬日 追問

2022-03-23 17:03

麻煩老師,這些題實在不懂

老實的冬日 追問

2022-03-23 17:03

謝謝老師

暖暖老師 解答

2022-03-23 17:04

新問題清新提問,老師再回復

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學員你好,這道題答案選擇13,發生壞賬分錄 借;壞賬準備5 貸;應收賬款5 因此壞賬準備余額=8-5=3 期末余額16,所以計提我16-3=13
2022-04-08 22:06:12
A=12000+16000=28000 B=13000+700000=713000 C=17100-12000=5100 D=713000-12000=701000 E=701000*10=7010000 第一問哦,希望可以幫到你哦
2022-04-01 10:18:30
1借原材料43000 應交稅費應交增值稅進項稅額5550 貸銀行存款48550
2022-03-28 14:20:22
學員你好,因為遞延所得稅是計算期末余額,期末余額-期初才是當年的發生額
2022-03-16 08:31:39
同學,你好 你是哪里不明白呢
2022-03-09 13:01:16
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