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會計學堂財稅答疑陳老師
于2022-03-25 11:15 發布 ??1187次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-03-25 11:17
你好; 那你就得去掛賬 補賬起來才行的; 先跟對方對賬才行; 不然你沒法核對 也就更沒法去蓋章的
會計學堂財稅答疑陳老師 追問
2022-03-25 13:34
還可以從其他明細賬里面查到一些信息嗎
meizi老師 解答
2022-03-25 14:02
你好 可以查到的;但是你要先跟對方對賬才行的
微信里點“發現”,掃一下
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老師,請問下6月份我有一筆應收款錄入錯誤,導致借方和貸方都選成了應收賬款,現在要怎么做才能把這筆款補錄上?
答: 你好,正確的分錄應該是怎么做?
款已付,票未開的,是入應收賬款還是其它應收款
答: 您好,入應收賬款的呢
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,老師,請問代賬公司做的應收賬款和應付賬款是負數,是什么原因?怎么調帳呢?
答: 你好,應收賬款這個是提前收了人家的錢,沒有確認收入, 這個應付賬款是提前支付給人家的。
應收賬款負數-11295。應付賬款也是–11295。這個要怎么調賬?
討論
老師好,填報表,如果只用到了應收賬款和應付賬款,沒有用另外兩個的話,那重分類,該如何填呢?
應收賬款和應付賬款,在計算預算管理的時候,用加上期初數嗎?為什么我做的題目沒有加期初數呢,只是用本季度的應收應付數呢?
我想問下,就是把舊公司的應付賬款和應收賬款可以轉到新公司嗎,應該怎么做目錄
同一公司,應收賬款借方與應付賬款借方可以合并相加嗎?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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會計學堂財稅答疑陳老師 追問
2022-03-25 13:34
meizi老師 解答
2022-03-25 14:02