收到個(gè)人代開發(fā)票,掛賬是掛個(gè)人還是公司名稱,支付 問(wèn)
同學(xué),你好 掛個(gè)人 直接匯款給個(gè)人 答
老師好,請(qǐng)問(wèn)印花稅是什么時(shí)候繳納?按次還是按月 問(wèn)
你好,按次和按月都有的,看怎么核定的 答
和鹽業(yè)公司的出納對(duì)接需要交接或注意什么的 問(wèn)
1.?核對(duì)現(xiàn)金、銀行余額,交接網(wǎng)銀、U盾、票據(jù) 2.?理清鹽款專戶收支、預(yù)存款、往來(lái)欠款 3.?貨款憑單據(jù)支付,專款專用,賬款票一一對(duì)應(yīng) 4.?列明未結(jié)事項(xiàng),填寫交接單三方簽字確認(rèn) 5.?定期對(duì)賬,分清貨款與各類雜費(fèi) 答
老師,我們過(guò)年紅包,當(dāng)時(shí),自己職工也發(fā)了,外包人員也 問(wèn)
你好,外包人員與你單位是勞務(wù)關(guān)系,還是雇傭關(guān)系呢?? 答
老師,我們是生產(chǎn)制造業(yè),購(gòu)入的地板和門能計(jì)入哪些 問(wèn)
這個(gè)是可以開專票的 答


想問(wèn)一下老師我們的帳在外賬公司那里,我發(fā)現(xiàn)他給我們的報(bào)表中其他應(yīng)付款和應(yīng)付帳款有好多帳掛在上面沒(méi)處理,但是和我們實(shí)際業(yè)務(wù)根本就不符合,我理解的就是他們做賬做錯(cuò)了,像這種的話我現(xiàn)在接過(guò)來(lái)做帳我能不能都把它們掛在,其他應(yīng)收款待查差異,或應(yīng)付賬款待查差異,這個(gè)樣的科目里面,等到后續(xù)查出來(lái)了再做調(diào)整
答: 可以的,這是處理遺留亂賬的穩(wěn)妥過(guò)渡方法。 過(guò)渡處理 你可以設(shè)置 “其他應(yīng)付款 - 待查差異”“應(yīng)付賬款 - 待查差異” 等過(guò)渡科目,把與實(shí)際不符的往來(lái)余額先轉(zhuǎn)進(jìn)去,這樣能先把真實(shí)的往來(lái)科目清理干凈,不影響新賬推進(jìn)。 后續(xù)動(dòng)作 后續(xù)再按大額、長(zhǎng)期掛賬優(yōu)先的原則去核對(duì)原始憑證、流水,查明原因后逐一調(diào)整,記得留存好每筆調(diào)整的依據(jù)。
老師好,我想將2019年的其他應(yīng)收賬款一某單位,調(diào)為其他應(yīng)付款,摘要怎么寫
答: 摘要按實(shí)際寫就可以,把其他應(yīng)收款xx 調(diào)其他應(yīng)付款,
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好!想請(qǐng)問(wèn)一下:我們公司年初的時(shí)候買了一家公司,這家公司的賬之前都是代賬會(huì)計(jì)做的,我看他把本來(lái)應(yīng)該掛其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款的賬都掛成應(yīng)收應(yīng)付款了。因?yàn)檫@家公司的賬要新建賬套,重新做。我要把之前掛應(yīng)收應(yīng)付的調(diào)成其他應(yīng)收應(yīng)付嗎?因?yàn)槎惡拓?cái)報(bào)也都報(bào)過(guò)了,調(diào)的話會(huì)有什么影響嗎?
答: 尊敬的學(xué)員您好!往來(lái)不會(huì)有影響。可以新建賬套時(shí)候,在原來(lái)基礎(chǔ)上做一筆調(diào)整分錄,這樣最不容易錯(cuò)。










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