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送心意

素心老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-25 15:14

同學(xué),你好,兩個(gè)數(shù)的小數(shù)點(diǎn)不對(duì),一個(gè)是7074.47,一個(gè)是7047.48,所以不能保存申報(bào)

ZB容 追問(wèn)

2022-03-25 15:25

那要怎么修改呢,都是系統(tǒng)出來(lái)的數(shù)

素心老師 解答

2022-03-25 15:26

同學(xué),麻煩你把這兩個(gè)數(shù)的表一并截圖過(guò)來(lái)一下

ZB容 追問(wèn)

2022-03-25 15:31

你好老師這個(gè)是申報(bào)的界面

素心老師 解答

2022-03-25 15:36

13行哪里進(jìn)入填寫頁(yè)面,看此也能否修改來(lái)和主表一致

ZB容 追問(wèn)

2022-03-25 15:48

你好,老師那個(gè)是修改不了的呀,重新申報(bào)又提示這個(gè),我不知道是怎么回事,麻煩你告訴我是哪里出問(wèn)題了

素心老師 解答

2022-03-25 16:01

圖片上顯示的原因是你們本次填寫的研究加計(jì)扣除的金額沒(méi)有包括上期所填報(bào)的。是需要填寫整年的

ZB容 追問(wèn)

2022-03-25 16:05

整年就是這個(gè)數(shù)呀,在哪里填寫呢

素心老師 解答

2022-03-25 16:13

你好,在這個(gè)表格里填寫,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表

ZB容 追問(wèn)

2022-03-25 16:40

在哪個(gè)表填寫呢

素心老師 解答

2022-03-25 16:41

A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表

ZB容 追問(wèn)

2022-03-25 17:01

在第四季度那沒(méi)有出現(xiàn)這個(gè)表呀

素心老師 解答

2022-03-25 17:05

同學(xué),您可以根據(jù)主表第7欄后面的鏈接點(diǎn)進(jìn)去看一下

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你好,企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好,按照減免以后的去交納的,小微企業(yè)放寬后的條件為:企業(yè)資產(chǎn)總額5000萬(wàn)元以下,從業(yè)人數(shù)300人以下,應(yīng)納稅所得額300萬(wàn)元以下。 2019年財(cái)稅〔2019〕13號(hào)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策: 應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,然后減半;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2022-03-02 16:16:03
你好,你單位符合企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)條件嗎? 如果符合,企業(yè)所得稅=70萬(wàn)*5% 如果不符合,企業(yè)所得稅=70萬(wàn)*25%
2020-02-12 15:25:25
你好 100萬(wàn)乘以2.5%加上200萬(wàn)乘以10%。
2022-04-03 20:40:40
是企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額
2023-06-27 15:42:33
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