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送心意

dizzy老師

職稱注冊會計師專業階段

2022-03-28 10:18

學員您好,您的這種處理不太合理,應該把之前的凈值轉到固定資產清理科目核算的

歡呼的路人 追問

2022-03-28 10:21

那正確處理應該怎么做呢

dizzy老師 解答

2022-03-28 10:28

就是一開始的分錄是
借:固定資產清理2808.12
      累計折舊 5444.31
貸:固定資產 8252.43
后續
借:固定資產7758
貸:固定資產清理2808.12 
      原材料等 4949.88

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相關問題討論
你好,那可能企業想知道就項目繳納多少增值稅
2020-06-13 21:55:38
您好 就是前期有進項稅額轉出 現在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
對的,沒錯兒,就是你說的這么結轉的。
2023-03-19 11:54:01
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
是的,你描述的完美無缺。除此之外,應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅),借,應交稅費未交增值稅(轉入未交增值稅),貸,應交稅費應交增值稅(轉入未交增值稅),也是類似的原則。
2023-03-14 10:59:01
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