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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-28 17:17

借庫存商品
應交稅費應交增值稅進項
貸銀行存款。

刻苦的眼神 追問

2022-03-28 17:53

這個進項稅已經勾選了退稅,不能抵扣了

郭老師 解答

2022-03-28 18:04

你好,對的是的,他在附表二里面是26到28,還有35欄里面填寫。

刻苦的眼神 追問

2022-03-28 19:04

那這樣我的財務報表里的數據和稅務系統申報表留底進項稅額就不一樣了

郭老師 解答

2022-03-28 19:07

對的是的,這個不一樣,但是你購入進來的都得做進項。如果你想區分的話,可以設置三級科目,后面加上一個出口。

刻苦的眼神 追問

2022-03-29 10:29

那我是不是可以做個進項稅轉出,因為這個不抵扣,用作它用了

郭老師 解答

2022-03-29 10:32

可以的,可以這么做的。

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分攤比率,按10000*3600/(20000+10000)這個是出口不予抵扣的進項稅額,轉到出口成本。退稅額你們是生產型企業,免抵退的計算方法,具體要看企業當月實際情況算出口退稅
2022-01-20 18:50:25
對,滿足條件的話都可以退。
2022-04-15 14:49:00
您好!進項稅額比可退稅額少,退稅退少的部分。當期免抵稅額=當期免抵退稅額-當期應退稅額. 免抵稅額: 借:應繳稅費 - 應交增值稅 - 出口抵減內銷的應納稅額 貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅
2023-03-03 21:33:10
你好,形成免抵稅額,需要計提附加稅
2023-03-03 22:00:53
你好!你這個出口退稅就不能抵扣了。全額計入到購進商品的成本。 收到退稅款,借銀行存款 貸其他應收款-出口退稅
2024-02-23 16:09:45
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