老師我想問公司這個月有一筆進(jìn)項稅可以抵扣,認(rèn)證后抵扣的會計分錄怎么做呢?銷項稅余額是大于進(jìn)項的

小意幾
于2022-03-29 13:57 發(fā)布 ??619次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2022-03-29 14:02
。借轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸未交增值稅。
相關(guān)問題討論
同學(xué)您好,月末的時候,進(jìn)項稅額和銷項稅額都分別轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額就是進(jìn)項和銷項的差額
2022-03-09 05:30:10
你好!具體怎么不明白?
進(jìn)項稅額是指納稅人購進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)所支付或者承擔(dān)的增值稅稅額。所說購進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)包括外購(含進(jìn)口)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、以物易物換入貨物、抵償債務(wù)收入貨物、接受投資轉(zhuǎn)入的貨物、接受捐贈轉(zhuǎn)入的貨物以及在購銷貨物過程當(dāng)中支付的運費。在確定進(jìn)項稅額抵扣時,必須按稅法規(guī)定嚴(yán)格審核。
銷項稅額是銷售方根據(jù)納稅期內(nèi)的銷售額計算出來的,并向購買方收取的增值稅稅額。
2021-12-09 12:16:40
同學(xué)你好
對的
是這樣計算
2022-02-15 10:39:19
這個你全部認(rèn)證也是可以。
2022-04-11 09:53:48
進(jìn)項稅是取得專票上注明的稅金,銷項稅就是你開出去的專票上注明的稅金
2022-03-05 10:20:52
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玲老師 解答
2022-03-29 14:03