

老師你好,代賬公司拿回來的賬,應收賬款沒有沖減,實際已經收到,并且用于經營花掉了,但是沒有做賬,公司經營都是掛其他應付款法人,那么我補賬借銀行存款 貸應收賬款后,這筆銀行存款實際已經用于經營了,賬面如何沖平,可以沖其他應付款大人嗎
答: 你好,當時是公戶收款還是什么?公戶收款的話,借銀行存款,貸應收賬款。然后,你經營花掉了,用在哪里?他當時做了費用成本沒有。
請問老師,我們每個月都有代買代付一個保險費用,訂單比較多但是金額不大,我們又要當月做一下記賬,后面月份再付款給保險公司的,那我收到客人錢,借 應收賬款,貸 其他應付款,月末記賬借:其他應付款,貸方應該用什么科目比較合理,付款給保險公司借 科目 ,貸銀行存款
答: 同學,你好 收到客人錢,借 銀行存款,貸 其他應付款 付款給保險公司借 其他應付款 ,貸銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好!公司之前幫b公司公賬代收了多筆款,前期有一部分在不知是代收的情況下做了收入申報繳納了稅費,其他剩下代收款做了:借:銀行存款 貸:其他應付款——b公司。近期這些代收款已經逐筆轉回給b公司,但因為那部分誤做了收入的代收款,導致現在其他的應收款——b公司的期末余額借方有了余額,虛增了資產,請問要怎么調整呢?
答: 你好,借以前年度損益調整 應交稅費 貸其他應付款








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實操學堂 追問
2022-03-29 17:43
實操學堂 追問
2022-03-29 17:45
meizi老師 解答
2022-03-29 17:48