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送心意

圖圖*老師

職稱中級會計師

2022-03-30 11:06

你好,銷項稅和進項稅是“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”的三級明細,當(dāng)月銷項>進項產(chǎn)生應(yīng)交增值稅,期末轉(zhuǎn)入“應(yīng)交增值稅-未交增值稅”

123 追問

2022-03-30 11:08

還得再做一筆分錄?

圖圖*老師 解答

2022-03-30 11:09

是的,銷-進的差額,
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸-應(yīng)交稅費-未交增值稅

123 追問

2022-03-30 11:14

不做那筆分錄的話 季度時候不夠繳納增值稅的時候 直接把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入行嗎?

圖圖*老師 解答

2022-03-30 11:18

一般納稅人必須按增值稅明細核算,期末準確結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,并且與申報表核對一致

123 追問

2022-03-30 11:18

我們是小規(guī)模

圖圖*老師 解答

2022-03-30 11:19

如果進項大于銷項,月末或者寂寞留抵,轉(zhuǎn)入未交增值稅的借方

圖圖*老師 解答

2022-03-30 11:20

小規(guī)模納稅人的話,直接就一個科目,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

123 追問

2022-03-30 12:57

老師 這個是21年10月到12月的增值稅這塊 我應(yīng)該轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的金額是多少?

圖圖*老師 解答

2022-03-30 13:00

你們是一般納稅人還是小規(guī)模?

123 追問

2022-03-30 13:01

我們是小規(guī)模 

圖圖*老師 解答

2022-03-30 13:01

增值稅余額異常要查找原因的,不能直接轉(zhuǎn)營業(yè)外收入

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您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,你的具體問題是什么這里
2024-03-18 11:06:41
正在處理過程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
同學(xué),你好,理解是對的
2022-06-04 17:37:29
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