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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2022-03-31 13:58

你好,是銷售貨物的收入嗎? 

鄒老師 解答

2022-03-31 13:59

你好,成本發(fā)票還沒收到,需要先做暫估入賬處理,然后補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本 

鄒老師 解答

2022-03-31 14:05

你好,成本發(fā)票還沒收到,需要先做暫估入賬處理,然后補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本 
借:庫存商品等科目,貸:應(yīng)付賬款—暫估
借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本  , 貸:庫存商品

鄒老師 解答

2022-03-31 14:14

你好

根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借:應(yīng)付賬款-暫估 ,  貸:庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借:庫存商品  ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),  貸:應(yīng)付賬款等科目

王白石 追問

2022-03-31 13:59

是的,老師

王白石 追問

2022-03-31 14:02

老師,是去年的收入了,當(dāng)時忘記暫估了,現(xiàn)在跨年了,要如何處理

王白石 追問

2022-03-31 14:13

老師,現(xiàn)在收到發(fā)票要如何處理

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相關(guān)問題討論
我要這么知道結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額呢
2022-03-24 16:29:52
你好 0,因?yàn)槌杀疽詫?shí)際的來進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的 需要的,這個是你實(shí)際的成本的
2022-04-04 07:46:17
明白了,謝謝老師,還要就是,我們采購和售出的都是設(shè)備,我們給客戶開票是按照合同上每一個產(chǎn)品數(shù)量*30%開的,廠家給我們開票時候只是金額是總金額的40%,但數(shù)量是按合同從上往下開的完整的設(shè)備,合同上是1的話就按1開,不是按總數(shù)量乘40%比例開的,這樣的話,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊?
2019-09-19 11:26:39
你好,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本的,出租收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
2020-07-14 08:58:52
你好,是銷售貨物的收入嗎??
2022-03-31 13:58:05
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