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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-03-31 15:11

 你好 ;  首先不好意思; 不小心點錯   了接手了問題  ;  然后我接手了我還是回復下 ;  如果你是 先暫估含稅金額暫估 ;那么 你  紅沖的時候注意下 做    借銷售費用 -運費 -450 貸應付賬款 -450 (這個 是考慮到你系統怕識別不了 你的銷售費用 做貸方; 到時  會引起你的系報表不平 )。收到發票看你發票金額再做 :借 銷售費用- 運輸費 ;  進項稅貸  銀行存款 ;  之前 暫估的不算錯誤 ; 因為在你確定金額的情況 你可以  預估下金額去做     

楊曉雷9061073 追問

2022-03-31 15:14

暫估意思是不含稅去做,是嗎老師,那感覺那個應付賬款就是450  可是應該是500

meizi老師 解答

2022-03-31 15:22

 你好  ;  如果你 一開始就知道 你后面收到的是專票; 那么你 一定要不含稅 去暫估計入銷售費用去;  如果不能判斷收到什么發票; 就含稅金額去暫估 ;    

楊曉雷9061073 追問

2022-03-31 18:38

感謝老師

meizi老師 解答

2022-03-31 18:41

 不客氣的 。  希望能幫到你  

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相關問題討論
您好 就是前期有進項稅額轉出 現在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
對的,沒錯兒,就是你說的這么結轉的。
2023-03-19 11:54:01
您好,上邊那個賬務處理,是企業準則可以用的,然后向一般的小企業,都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
是的,你描述的完美無缺。除此之外,應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅),借,應交稅費未交增值稅(轉入未交增值稅),貸,應交稅費應交增值稅(轉入未交增值稅),也是類似的原則。
2023-03-14 10:59:01
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
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