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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-04-01 09:54

你好 是的  小規(guī)模納稅人增值稅減免 沒有增值稅就不用交附加稅,
減半征收這個政策還有  

請叫我阿夏大大 追問

2022-04-01 10:15

是因為小規(guī)模免征增值稅政策出在后面嗎……那是不是減半征收附加稅現(xiàn)在針對一些行業(yè)不能完全減免增值稅的。

玲老師 解答

2022-04-01 10:20

你好  小規(guī)模原來 3的現(xiàn)在開普票是免增值稅   這情況免增值稅附加也不用交的     交增值稅就會有附加  附加可以減半 

請叫我阿夏大大 追問

2022-04-01 10:39

那請問我公司沒有開票收入,是金融行業(yè),這種收入可以按3%計稅免增值稅嗎

請叫我阿夏大大 追問

2022-04-01 10:40

我們就是每個月總部把我們系統(tǒng)里面的手續(xù)費作為我們的收入,之前價稅分離是按1%,現(xiàn)在沒有開票也能按3%免征增值稅嗎?

玲老師 解答

2022-04-01 10:43

你好 現(xiàn)在沒有1稅率了,現(xiàn)在是開 3的發(fā)票  3的普票是免稅的  

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你好,是的,是由減免的。
2022-01-09 15:51:15
小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報表需要根據(jù)當月的經(jīng)營情況、減稅金額及銷售情況等填寫。 具體步驟如下: 1、在“第一行”中填寫本月銷售額和減免稅額; 2、在“第二行”中填寫本月實際應(yīng)納稅額; 3、在“第三行”中填寫減免稅后的應(yīng)納稅額; 4、在“第四行”中填寫本月實際繳納稅額; 5、在“第五行”中填寫本月應(yīng)退稅額; 6、最后請自行核對以上信息是否正確,若發(fā)現(xiàn)有錯,請及時修改。 案例: 李先生是一家小規(guī)模納稅人,在本月銷售額為1000元,減免稅額為100元的情況下,應(yīng)納稅額為1000元-100元=900元。減免稅后,他應(yīng)繳納稅額為900元-100元=800元,本月應(yīng)退稅額為100元。因此,他將填寫的增值稅減免表格如下: 本月銷售額:1000 元; 減免稅額:100 元; 本月實際應(yīng)納稅額:900 元; 減免稅后應(yīng)納稅額:800 元; 本月實際繳納稅額:800 元; 本月應(yīng)退稅額:100 元。
2023-02-20 20:32:25
你好,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入--政府補貼,
2020-06-28 16:34:55
您好,這個的話是這樣計算的哈? ?借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅? 貸 營業(yè)外收入
2024-06-11 14:26:18
免稅的不用交稅。不需要繳納。
2022-04-15 14:57:03
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