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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-04-02 16:15

同學你好
內部控制審計屬于注冊會計師外部評價,內部控制評價屬于企業董事會自我評價,兩者有著本質的區別。
首先,兩者的責任主體不同。建立健全和有效實施內部控制,評價內部控制的有效性是企業董事會的責任;在實施審計工作的基礎上對內部控制的有效性發表審計意見是注冊會計師的責任。
其次,兩者的評價目標不同。內部控制評價是企業董事會對各類內部控制目標實施的全面評價;內部控制審計是注冊會計師側重對財務報告內部控制目標實施的審計評價。
最后,兩者的評價結論不同。企業董事會對內部控制整體有效性發表意見,并在內部控制評價報告中出具內部控制有效性結論;注冊會計師僅對財務報告內部控制的有效性發表意見,對內部控制審計過程中注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷,在內部控制審計報告中增加“非財務報告內部控制重大缺陷描述段”予以披露。
雖然內部控制審計與內部控制評價具有上述區別,但兩者往往依賴同樣的證據、遵循類似的測試方法、使用同一基準日,因此也必然存在一些內在的聯系。在內部控制審計過程中,注冊會計師可以根據實際情況對企業內部控制評價工作進行評估,判斷是否利用企業內部審計人員、內部控制評價人員和其他相關人員的工作以及可利用程度,從而相應減少本應由注冊會計師執行的工作

懶得起名字 追問

2022-04-02 16:19

那內部控制審計和內部審計之間的聯系和區別呢

樸老師 解答

2022-04-02 16:28

內部審計服務是非鑒證服務,內部控制審計屬于鑒證業務。內部審計服務和內部控制自我評價服務是不可以由同一家事務所提供,二者是不相容的,如果同時由一家事務所提供,將影響該事務所的獨立性

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您好,發票日期是今年的,直接計入今年就可以的
2022-01-24 12:49:43
計入管理費用-審計費
2022-03-26 20:28:33
你好,這個每個地方說的不一樣。一般這種可以按照百分之一左右來
2024-01-17 11:34:38
你好,審計的重要性是指被審計單位會計報表中錯報或漏報的嚴重程度。 這里需要注會的職業判斷,并不好舉例理解,您可以看看審計中的案例。
2022-04-08 06:27:40
這倆都不是一件事情。發行證券,一個成為明星
2019-08-26 21:44:31
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