

中途接過來的賬,現在突然告訴我給我的庫存現金期初數不對,已經無法查明原因了,我現在怎么做直接改期初數還是現在補做一筆庫存現金盤虧分錄,具體分錄要怎么做呢
答: 你好,學員 現在補做一筆庫存現金盤虧分錄 借營業外支出 貸庫存現金
盤點庫存現金時,發現長款400元,并填制庫存現金盤點報告表,分錄。
答: 你好 借:庫存現金 400,貸:待處理財產損益??400 借:待處理財產損益 400,貸:營業外收入? ?400
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
庫存現金盤點損失的分錄怎么寫
答: 您好,先過渡,查清原因進損益 借:待處理財產損溢——待處理流動資產損溢 貸:庫存現金 批準處理后: 借:其他應收款 管理費用(無法查明的其他原因) 貸:待處理財產損溢——待處理流動資產損溢







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