老師你好!5月我來一家建筑公司 給我一份25年期末 問
你好,根據(jù)科目余額表接結(jié)轉(zhuǎn)只可以 答
老師好,其他車輛掛公司的,我們替他交了購車款61萬, 問
以后這個車的收入需要你們開發(fā)票嗎 運(yùn)輸費(fèi) 答
我公司2024年收到A公司開具稅率錯誤發(fā)票,在2025年 問
您好,需要更正24年匯算清繳報表,追補(bǔ)扣除到當(dāng)年扣除 答
老師麻煩問一下,如果工資6000元,個稅扣30元,社保扣5 問
同學(xué),你好 按照6000來申報的 答
5月付7-9月費(fèi)用。是借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。然 問
您好,是的,就是您說的這樣 答


請問老師,去年的帳是前會計做的,增值稅這塊它是這樣做的分錄,沒有計提,只有繳納的分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-交增值稅-銷項稅額貸:銀行存款這塊應(yīng)該這樣調(diào)整嗎?1、先把這筆沖掉紅字分錄。2、計提增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅3、繳繳稅金分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
答: 一般納稅人還是小規(guī)模的。
老師您好!請教,稅款服務(wù)費(fèi)280元年費(fèi)會計分錄,直接借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(減免增值稅)貸:銀行存款
答: 沒做管理費(fèi)用就是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ?管理費(fèi)用-辦公費(fèi) -280 貸:銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,增值稅需要計提嗎?計提增值稅怎么做分錄呢?銀行扣款的時候我直接。 借,應(yīng)交稅費(fèi)._未交增值稅,,貸,銀行存款
答: 你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模?









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小默老師 解答
2022-04-05 20:43
小默老師 解答
2022-04-05 20:50