老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


以前年度損益調整420074.04元后,資產負債表與利潤表之間的勾勒關系,差額420074.04元?是什么原因?2021年暫估成本,420074.04元2022年沖減暫估成本420074.04元?發票沒收到,車到了,
答: 你好 先說下以前年度損益調整420074.04元后,資產負債表與利潤表之間的勾勒關系,差額420074.04元 是因為以前年度損益調整不影響本年利潤 不在凈利潤中出現 直接出現在利潤分配-未分配利潤中 造成勾稽差這個數 要是想達到一致 您需要改資產負債表的期初數 調整是未分配利潤期初 和您做以前年度損益調整對應的分錄科目的項目 比如要是應付賬款 就是該期初的應付賬款
資產負債表日后事項調整,由于去年賬已經結完了,記在今年的賬里面,涉及到去年的損益用以前年度損益調整,那出具的年度報表是調整后的報表么?跟年度報稅匯繳的報表一樣么?
答: 你好,出具財務報表時,需要講記到以前年度損益調整里的數據,調整到以前年度報表中。 年度報稅表,相應的需要修改后重新申報。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問下以前年度損益調整在哪里體現?資產負債表還是利潤表
答: 這個是在資產負債表未分配利潤里面體現的








粵公網安備 44030502000945號



小野山茶 追問
2022-04-07 23:02
小野山茶 追問
2022-04-07 23:03
柳老師 解答
2022-04-07 23:26
小野山茶 追問
2022-04-08 10:03
柳老師 解答
2022-04-08 11:13