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國民姐姐
于2022-04-08 11:09 發布 ??1113次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-04-08 11:16
你好; 去年的發票 為什么去沖營業外收入; 你們實際業務是什么
國民姐姐 追問
2022-04-08 11:17
現在稅額是負數 退貨了
meizi老師 解答
2022-04-08 11:22
你好; 負數的話 ; 那你也不是這樣走分錄哦。 你跨年紅沖也得走一以前年度損益調整處理 ; 你重新開票 先紅沖在重新開票; 你稅額和 收入金額都一樣的嗎
2022-04-08 11:23
是的開完了 都是一樣的
2022-04-08 11:25
我可以做借:應交稅費 負數 (1-3的)貸:營業外收入 負數(1-3的)嗎
2022-04-08 11:31
你好; 都一樣的話; 直接去紅沖; 你去去年分錄發來看看。 你這樣做肯定不對的
2022-04-08 11:33
都一樣的話直接紅沖?我紅沖的數的去年的 數 就是我今年開負數的數嗎?今年新開的 就正常做嗎?是把這兩部分分開嗎?去年做的時候就是 借應交稅費 貸營業外收入
2022-04-08 11:44
你好 ; 稅額 和 收入金額 與你去年做開票金額一致的; 紅沖金額和重新開票的金額都是一模一樣的 就正常做; 不用單獨做處理以前年度損益調整
2022-04-08 11:45
不是 紅沖的是去年的A 沖掉的也是去年的A,重新開的是B
2022-04-08 11:47
之前沖掉的不再開發票了 現在增值稅是負數 而不交稅 我該怎么做分錄
2022-04-08 11:49
你好; 你紅沖是A ; 借應交稅費 貸營業外收入 你開票出去 就做了這筆分錄嗎? 你開票不是應該做 借銀行存款或者應收賬款貸主營業務收入; 應交稅費-應交增值稅嗎
2022-04-08 11:52
是稅額 不是收入 我想問的是稅額我該怎么處理
2022-04-08 11:59
你好; 稅額 你到時做 借 主營業務收入; 應交稅費-應交增值稅貸 銀行存款或者應收賬款 。 這樣來處理 ; 到時開票在做 借 銀行存款或者應收賬款 貸主營業務收入; 應交稅費-應交增值稅
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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