麻煩問一下3月份開的專票應(yīng)該是6%的稅率開成3%了,對方已經(jīng)認證了,這個應(yīng)該怎么辦呢 那我現(xiàn)在報3月份的稅,是不是得按照開錯的票交增值稅了呢 我們有留抵稅,本來是不用交增值稅和附加稅的,現(xiàn)在因為稅率錯了,是不是還得交增值稅和附加稅呢 那本來不用交附加稅的,結(jié)果現(xiàn)在還得交附加稅,這個多交的稅咋辦呢?

欣欣子
于2022-04-08 16:03 發(fā)布 ??742次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
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有留抵增值稅是指在納稅人購買增值稅專用發(fā)票時,從增值稅應(yīng)納稅額中減去購買增值稅專用發(fā)票金額,以減少增值稅稅款的稅種。此外,納稅人還需要繳納附加稅。
比如,一個公司在2021年1月28日購買了1000元的增值稅專用發(fā)票,其應(yīng)納增值稅金額為200元,則其留抵增值稅為1000元,其附加稅需要繳納200元,其中包括20%的教育費附加稅和5%的地方教育費附加稅。
2023-02-26 19:03:43
你好,你多繳納的分錄怎么做的?借應(yīng)交稅費,未交增值稅
貸銀行嗎?
2023-09-20 11:41:23
附加稅費是以當月交的增值稅為計稅基礎(chǔ)的,隨著增值稅的減免而減免
2022-01-23 09:56:21
交多少附加稅,借稅金及附加,貸、應(yīng)交稅費,城建稅、地方教育,教育附加做多少就可以的,減免的不用做,不用提現(xiàn)。
2024-01-03 15:58:22
你好; 可以的;? 可以申請留抵進項稅抵欠的;? ?去找稅務(wù)局申請; 一般同意就可以操作的??
2023-01-13 10:18:58
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