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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-09 10:09

你好,今年需要補(bǔ)提再交,分錄是
借:以前年度損益調(diào)整   ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 , 貸:銀行存款

海闊天空 追問

2022-04-09 10:11

老師,軟件系統(tǒng)里沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,我用的借利潤(rùn)分配  未分配利潤(rùn)可以嗎?

鄒老師 解答

2022-04-09 10:13

你好,可以這樣處理的 

海闊天空 追問

2022-04-09 10:20

老師,我現(xiàn)在出現(xiàn)了一個(gè)問題,利潤(rùn)表凈利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初余額不等于未分配利潤(rùn)期末余額,正好差這個(gè)數(shù)

鄒老師 解答

2022-04-09 10:21

你好,發(fā)生了這個(gè)事項(xiàng)的情況下,報(bào)表的勾稽關(guān)系是
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)—補(bǔ)交的所得稅

海闊天空 追問

2022-04-09 10:27

老師,這個(gè)勾稽關(guān)系不對(duì)咋辦

鄒老師 解答

2022-04-09 10:28

你好,發(fā)生了這個(gè)事項(xiàng)的情況下,報(bào)表的勾稽關(guān)系是
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)—補(bǔ)交的所得稅
(符合這個(gè)關(guān)系就可以了?。?/p>

海闊天空 追問

2022-04-09 11:18

好的老師

鄒老師 解答

2022-04-09 11:19

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。

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企業(yè)計(jì)提所得稅的會(huì)計(jì)分錄,即應(yīng)計(jì)稅費(fèi)用支出分錄,包括: 1.借:應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交所得稅) 2.貸:應(yīng)付賬款(稅金入賬的賬戶) 拓展知識(shí):企業(yè)計(jì)提所得稅的主要原則是,企業(yè)在從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)時(shí),需要按照國(guó)家的稅收規(guī)定預(yù)先繳納所得稅。所得稅是指一定比例地從企業(yè)應(yīng)稅所得中扣除,由企業(yè)交納給國(guó)家的稅收。
2023-02-20 22:55:57
1 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。 2 借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 貸,銀行存款 3借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi) 4、借應(yīng)交稅費(fèi)貸,銀行存款 5借,所得稅費(fèi)用,貸,應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅, 6借,應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅,貸,銀行存款。
2024-06-22 16:24:20
你好,借,所得稅費(fèi)用,貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅。
2024-01-04 16:00:40
你好 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅?
2022-03-01 10:41:57
這個(gè)問題的答案是要根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況來考慮。首先,要確定企業(yè)當(dāng)月及累計(jì)應(yīng)納稅所得額,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)來確定當(dāng)月的稅負(fù)率,然后確定企業(yè)的所得稅稅額,最后,把企業(yè)預(yù)繳的稅費(fèi)減去當(dāng)月實(shí)際繳納的稅費(fèi),就是計(jì)提企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄了。
2023-03-22 17:16:32
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