咨詢一下老師,咋根據客戶的營業執照經營范圍區分 問
你好,范圍內有的就開局,沒有的不開 答
老師,咨詢一個問題:如果發現以前的會計有差錯,以前 問
同年差錯,不用調期初未分配利潤,不走以前年度損益調整 期初數為上年年末結轉額,和本次補記無關 匯算清繳需做納稅調減 當年差錯當期補記即可,跨年差錯才用該科目調整 答
老師,我是一般納稅人,小企業會計準則。開始暫估了 問
你好可以的,分錄沒問題 答
單位茶水間抽紙,衛生間的清潔用品,怎么入賬 問
你好計入管理費用辦公費 答
老師,建筑服務,同一個項目可以開多張發票嗎 問
可以的,可以開多張發票 答


工資4800 公司承擔社保800個人承擔社保300實發4500計提工資 借管理費用-工資4800 管理費用-社保800貸應付職工薪酬-工資4800 社保800扣社保 借 應付職工薪酬-社保800 其它應付款代扣社保300 貸 銀行存款1100發工資 借 應付職工薪酬-工資4800貸銀行存款4500其它應付款-代扣社保300
答: 同學你好,分錄是正確的;
地稅要接管社保,以前社保交的都是按2500工資提交的社保,現在地稅和社保合并,工資如是10000,但社保又不能報10000,這個工資如何做
答: 社保、個稅皆應據實申報。(注:社保最低限額是個保障,超過限額應當據實。)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
計提 工資 社保 和繳納社保工資 怎么做分錄
答: 借:管理費用 制造費用 銷售費用 貸:應付職工薪酬-工資 -社保費 支付 借:應付職工薪酬-工資 -社保費 貸:銀行存款






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