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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-04-11 21:28

你好
借:管理費用等科目   ,       貸:應付職工薪酬—福利費
借:應付職工薪酬—福利費 ,     貸:銀行存款等科目  

且行且珍惜 追問

2022-04-11 21:35

老師,您好!這個沒有發票。出納做了一張表格,統計每天菜金用了多少,菜金是用多少報銷多少。月底就會交給出納。出納會微信轉買菜的錢。請問這張表格可以作為附件嗎?謝謝!

鄒老師 解答

2022-04-11 21:36

你好,可以作為附件。但是匯算清繳的時候還是需要對無票支出做納稅調增處理 

且行且珍惜 追問

2022-04-11 23:07

那入和不入賬有什么區別呢?到時候還是要拉出來做利潤交稅

鄒老師 解答

2022-04-12 07:55

你好,入賬了能做到賬實相符。
不入賬就根本反應不了福利費發生情況

且行且珍惜 追問

2022-04-12 10:58

老師,你好,那就是反應了福利費。但是是不能做費用減少利潤少交所得稅的,對嗎?

且行且珍惜 追問

2022-04-12 10:59

老師,勞務報酬交所得稅的收入是含稅還是不含稅的呢?

鄒老師 解答

2022-04-12 11:03

你好
1,需要據實入賬,沒有發票納稅調增處理就是了
2,勞務報酬交所得稅的收入是按含稅金額計算

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相關問題討論
你好,是你單位重復開具了發票??
2022-11-08 10:09:24
你好 這個需要視同 沒發票來處理 。 踢出來繳納企業所得稅的
2019-12-24 09:50:23
您好!如果是押金,可以不用開發票的。
2017-07-05 14:53:45
可以的,可以這么做的。
2022-03-16 11:09:24
內賬按你實際業務的來做就可以 你可以價稅合計來做。
2020-06-18 11:35:33
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