APP下載
小光頭
于2022-04-13 07:42 發布 ??1143次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-04-13 07:43
是的,作廢的和紅字發票已經減去了。
小光頭 追問
2022-04-13 09:34
一般納稅人3月份有負數發票,不能這樣一概而論吧?
2022-04-13 09:35
4月申報3月增值稅,應該根據實際銷售額和銷項稅額對應的的稅率填寫附表一,負數金額和稅額也應該根據相應的稅率填寫到附表一吧。
2022-04-13 09:37
比如說,3月實際銷售額2萬,稅率九個點,實際稅額1800,負數金額1萬,稅率6個點,負數稅額600
郭老師 解答
2022-04-13 09:39
一般納稅人也是這么做的,不相信的話你可以試一下。
實際金額一定是減去了紅沖之后的。
2022-04-13 09:56
那我在申報增值稅的時候,不需要填寫相應的負數銷售額和負數銷項稅額嗎
2022-04-13 09:59
好不需要的都是一樣的發票的話,直接看實際銷售額就可以了。
2022-04-13 10:30
那如果存在稅率不一樣的情況呢?比如你正數發票是九個點,而你的負數發票是6個點的,增值稅附表一,不需要填寫負數發票金額和稅額?
2022-04-13 10:34
不一樣的需要分開9%負數的沒有開9%的在9%,復數里面填寫負數額。
2022-04-13 10:37
我的意思就是問,當月正數發票金額和稅率,與負數發票稅率存在不一樣的情況,如何填寫?
2022-04-13 10:39
你說的不用管的意思,比如說當月正數金額稅率9個點位,負數金額也是9個點,這種情況只要看實際銷售額和稅額,增值稅附表一是不用填寫負數金額和稅額的,你是這個意思吧?
2022-04-13 10:48
你好,分開填寫單獨填寫的,我上面給你舉的那個例子看懂嗎?比如你9%開了負數的100,正數200,填寫正數銷售額100,然后開的13%的發票,開了600,填寫在13%600
2022-04-13 10:56
木有懂你意思,就是開了負數發票,增值稅附表一要不要填寫啊,具體分情況怎么弄
2022-04-13 11:01
需要填寫的你開的稅率是多少?你能舉一個例子嗎?看不懂我寫的,你舉例子,我來給你填寫可以嗎?
不填寫的話不就多交了稅款?
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 410930 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
小光頭 追問
2022-04-13 09:34
小光頭 追問
2022-04-13 09:35
小光頭 追問
2022-04-13 09:37
郭老師 解答
2022-04-13 09:39
郭老師 解答
2022-04-13 09:39
小光頭 追問
2022-04-13 09:56
郭老師 解答
2022-04-13 09:59
小光頭 追問
2022-04-13 10:30
郭老師 解答
2022-04-13 10:34
小光頭 追問
2022-04-13 10:37
小光頭 追問
2022-04-13 10:39
郭老師 解答
2022-04-13 10:48
小光頭 追問
2022-04-13 10:56
郭老師 解答
2022-04-13 11:01
郭老師 解答
2022-04-13 11:01