女肥臀大屁BBW|粗大新婚娇妻娇嫩|在线视频久久芭蕉|免费视频网站嗯啊轻点|女人床上的特点|色狠狠一区二区三区香蕉|久久免费视频

送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-13 14:06

借應交稅費應交增值稅貸利潤分配未分配利潤440

楊娟 追問

2022-04-13 14:08

老師,這個440元是稅控系統的維護費,當時做會計分錄,借:管理費用_辦公費,貸:庫存現金

郭老師 解答

2022-04-13 14:12

你好,完整的分錄是怎么做的?

楊娟 追問

2022-04-13 14:23

借:應交稅費_未交增值稅26408.96元,貸:銀行存款26408.96元 ,實際未交增值稅是26848.96元 稅款系統維護費440元抵了440元,這塊沒有做分錄

郭老師 解答

2022-04-13 14:25

借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數。

郭老師 解答

2022-04-13 14:25

少了一個這個的嗎。q

楊娟 追問

2022-04-13 14:25

摘要怎么寫呢?

楊娟 追問

2022-04-13 14:26

是的,老師,最近才發現

郭老師 解答

2022-04-13 14:26

金稅盤全額抵扣增值稅。

楊娟 追問

2022-04-13 14:28

老師,我還做了一筆分錄,您看一下

郭老師 解答

2022-04-13 14:30

你好,沒有看到你的分錄。

楊娟 追問

2022-04-13 14:31

老師,是不是再做一筆分錄,借:應交稅費_未交增值稅,貸:應交稅費_增值稅_減免稅款,就對了?

郭老師 解答

2022-04-13 14:33

哦對的是的是這么做的。

上傳圖片 ?
相關問題討論
一、 月末憑證摘要 摘要直接寫:結轉當月未交增值稅 二、 年末憑證摘要 摘要直接寫:結轉應交增值稅各明細科目余額
2026-01-05 15:11:33
同學,你好,理解是對的
2022-06-04 17:37:29
你好,這個是一般納稅人的嗎?
2022-01-25 11:19:14
您好,上邊那個賬務處理,是企業準則可以用的,然后向一般的小企業,都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...