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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-14 11:24

你好,上一個月的流疊在這個月抵扣嗎?在哪個科目體現的?

曾經的麥片 追問

2022-04-14 11:26

對,本期銷項1000,進項200,上期留底328

郭老師 解答

2022-04-14 11:28

上期劉迪在哪個科目里面?

曾經的麥片 追問

2022-04-14 11:28

328在應交增值稅未聊增值稅借方體現的

郭老師 解答

2022-04-14 11:32

借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,
貸應交稅費,未交增值稅。

曾經的麥片 追問

2022-04-14 11:33

把金額寫上吧,具體的

郭老師 解答

2022-04-14 11:36

借應交稅費應交增值稅銷項1000
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅1000
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅200
貸應交稅費應交增值稅進項200
需要交增值稅

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,800
貸應交稅費,未交增值稅。

曾經的麥片 追問

2022-04-14 11:37

我意思是328怎么做

郭老師 解答

2022-04-14 11:40

未交增值稅不就抵扣嗎?800減去328來交增值稅,借應交稅費,未交增值稅貸,銀行存款,這個金額是800減去328之后的。

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您好,公司付取暖費,按部門計入費用:借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”。發給員工的取暖補貼,通過“應付職工薪酬—福利費”計提和發放。 小規模納稅人取暖費發票不能抵稅,全額入成本;福利費總額不能超過工資的14%,否則稅前要調整。
2025-12-20 19:16:52
語音回放已生成,點擊播放獲取回復內容!
2024-09-07 16:35:04
您好,您的具體 問題/情況 是什么 ?
2024-03-04 18:46:13
直接紅沖確認的銷售收入就是
2024-02-29 09:12:41
同學你好,你說一下
2024-02-19 17:14:24
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