老師,想問下我21年末把留底的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到借方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里,然后今年這個(gè)季度每個(gè)月都是銷項(xiàng)大于進(jìn),但是加上年初留底的是不用交稅的,那這種情況下,每月月底還要做什么分錄呢,因?yàn)槲铱次屹Y產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)的余額就是我貸方的余額

Tiamo
于2022-04-14 12:16 發(fā)布 ??496次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-04-14 12:28
你好;現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)下 借 銷項(xiàng)稅 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸 進(jìn)項(xiàng)稅 ; 然后結(jié)轉(zhuǎn):借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ;這樣未交增值稅借貸方就可以抵減了
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你好,你看下其他的明細(xì)余額還有哪些?
2024-04-15 08:58:51
可以的,未交增值稅借方余額可以在資產(chǎn)負(fù)債表“其他流動(dòng)資產(chǎn)”列示,作為支出方面的結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目。
2023-03-22 16:48:02
你好;現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)下 借 銷項(xiàng)稅 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸 進(jìn)項(xiàng)稅 ; 然后結(jié)轉(zhuǎn):借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ;這樣未交增值稅借貸方就可以抵減了
2022-04-14 12:28:04
是正常的 你下次開票就可以抵減了
2024-04-08 13:51:43
嗯你好,是這樣的,如果你開的是普票的話,是不需要交增值稅的,這個(gè)增值稅呢,要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面,然后嗯,而且現(xiàn)在政策是月不超15萬元,系不超45萬元的普票可都可以不用交增值稅的。
2022-03-11 10:54:27
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2022-04-14 12:43
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2022-04-14 12:49
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2022-04-14 12:53
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2022-04-14 13:05