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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-14 12:28

你好;現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)下  借 銷項(xiàng)稅  ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸   進(jìn)項(xiàng)稅 ; 然后結(jié)轉(zhuǎn):借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  ;這樣未交增值稅借貸方就可以抵減了

Tiamo 追問

2022-04-14 12:43

老師,您看我這樣做對(duì)不對(duì),我年底假如說賬上留底的進(jìn)項(xiàng)稅,是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是100.不論我本月是不是銷大于進(jìn),我要想把上面結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅給沖了,就相當(dāng)于是借銷項(xiàng),貸未交增值稅,一直把未交給沖減完

meizi老師 解答

2022-04-14 12:49

 你好 ; 不能這樣做哈; 按我寫的 一筆筆來做  

Tiamo 追問

2022-04-14 12:53

那我不就是多了一個(gè)借方的未交增值稅了嗎

meizi老師 解答

2022-04-14 13:05

 你好; 不會(huì)的; 按照我寫的 不會(huì)多   

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你好,你看下其他的明細(xì)余額還有哪些?
2024-04-15 08:58:51
可以的,未交增值稅借方余額可以在資產(chǎn)負(fù)債表“其他流動(dòng)資產(chǎn)”列示,作為支出方面的結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目。
2023-03-22 16:48:02
你好;現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)下 借 銷項(xiàng)稅 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸 進(jìn)項(xiàng)稅 ; 然后結(jié)轉(zhuǎn):借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ;這樣未交增值稅借貸方就可以抵減了
2022-04-14 12:28:04
是正常的 你下次開票就可以抵減了
2024-04-08 13:51:43
嗯你好,是這樣的,如果你開的是普票的話,是不需要交增值稅的,這個(gè)增值稅呢,要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面,然后嗯,而且現(xiàn)在政策是月不超15萬元,系不超45萬元的普票可都可以不用交增值稅的。
2022-03-11 10:54:27
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