

老師,9月開的增值稅普通發票10月沖紅上月的發票,增值稅報表還需要計入本期銷售額嗎?這期我開了新增專票和普票,專票增值稅直接帶出,普票這部分怎么處理。怎么記增值稅。
答: 你好,九月份開的增值稅發票,它屬于九月份的銷售額,你在十月份申報的時候需要包含這個銷售額。
4、某境外旅客2026年1月來我國度假,1月25日在北京某退稅商店購買了一套京劇臉譜和一套電子出版物,取得退稅商店當天為其開具的增值稅普通發票及退稅申請單,發票注明京劇臉譜金額900元,稅率13%,稅額117元,價稅合計1017元;電子出版物金額200元,稅率9%,稅額18元,價稅合計218元。該旅客2月18日離境時海關驗核、退稅機構審核均無問題。在不考慮退稅代理機構手續費的情況下,該旅客可獲得的退稅額為( )元。117121129.31135CC應退增值稅額應為退稅物品銷售發票金額(含增值稅)與退稅率的乘積。該旅客購買京劇臉譜和電子出版物可獲得的離境應退稅額=1017×11%+218×8%=129.31(元)。怎么算的
答: 老師正在計算中,請同學耐心等待哦
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅普通發票銷售方地址不填可以嗎
答: 可以。。。。。。。。。。。。。。。。。。







粵公網安備 44030502000945號



欣慰的熱狗 追問
2022-04-15 11:45
meizi老師 解答
2022-04-15 11:54
欣慰的熱狗 追問
2022-04-15 11:56
meizi老師 解答
2022-04-15 12:03
欣慰的熱狗 追問
2022-04-15 12:13
meizi老師 解答
2022-04-15 12:28