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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2022-04-16 21:49

計稅700,合并報表530
遞延所得稅負債70×25%

微信用戶 追問

2022-04-16 21:53

老師,你這是哪一年的調(diào)整?不是遞延所得稅資產(chǎn)嗎?你能把2年的調(diào)整分錄都寫一下嗎?
因為不懂,希望你能詳細說一下,謝謝!

陳詩晗老師 解答

2022-04-16 21:55

計稅700,合并報表530
遞延所得稅負債70×25%
借,遞延所得稅資產(chǎn)
貸,所得稅費用




銷售了
借,所得稅費用
貸,遞延所得稅資產(chǎn)

微信用戶 追問

2022-04-16 21:59

上面是遞延所得稅資產(chǎn),不是遞延所得稅負債,是嗎?
全部銷售了做反向沖減,和前面那筆的金額也是70*25%計算,是吧?

陳詩晗老師 解答

2022-04-16 22:01

你這個是屬于遞延所得稅資產(chǎn),不是負債。

微信用戶 追問

2022-04-16 22:04

老師,上面的遞延所得稅資產(chǎn)和所得稅費用是體現(xiàn)在合并報表中的哪部分的報表項目?
遞延所得稅資產(chǎn)是體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表下,而所得稅費用是體現(xiàn)在利潤表下嗎?

陳詩晗老師 解答

2022-04-16 22:10

DNF所得稅資產(chǎn)體現(xiàn)在合并報表的非流動資產(chǎn)里面,有一個專門的項目叫遞延所得稅資產(chǎn)。關(guān)于這個所得稅費用,是體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表的未分配利潤里面。

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