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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-04-22 11:48

同學你好
這個按照發票來做收入就可以

野性的大神 追問

2022-04-22 11:55

是把收取的管理費確認收入嗎?

野性的大神 追問

2022-04-22 11:57

請問會計分錄怎么處理?第一,當我們收到全部款時,怎么做分錄。第二  按20%收管理費,算出余款時怎么做分錄,返款時怎么做分錄

樸老師 解答

2022-04-22 12:00

對的
管理費計入收入
收到錢的時候做其他應付款

野性的大神 追問

2022-04-22 14:08

第一當我們收到款時,借:銀行存款 應收賬款(**、支付寶)    貸:其他應付款   (掛什么呢)

野性的大神 追問

2022-04-22 14:10

第二 按20%收管理費,算出余款時怎么做分錄   借:其他應付款(是上面掛的那個嗎)貸:主營業務收入  借其他應付款(檔口返款)

樸老師 解答

2022-04-22 14:17

同學你好
第一個其他應付款是商家
2.借其他應付款
貸主營業務收入
貸銷項
貸銀行存款

野性的大神 追問

2022-04-22 14:53

2.借其他應付款
貸主營業務收入
貸銷項
貸銀行存款(這個款要在下個月才能付 ,應該進什么科目 呢

樸老師 解答

2022-04-22 14:59

不是應該借其他應收款嗎

野性的大神 追問

2022-04-22 15:28

2.借其他應付款
貸主營業務收入
貸銷項
貸銀行存款(這個款要在下個月才能付 ,應該進什么科目 呢)

野性的大神 追問

2022-04-22 15:32

這個銀行存款  我本月不付  下月在付  不應該走銀行吧  等返款時    在走銀行吧  那現在應該走那個科目 呢

野性的大神 追問

2022-04-22 15:36

我不知道 我沒有表達清楚

樸老師 解答

2022-04-22 15:42

同學你好
那你應該計入其他應付款里面

野性的大神 追問

2022-04-22 16:11

這個其他應付款也是掛各個檔口的名字嗎  感覺 有點混

樸老師 解答

2022-04-22 16:15

同學你好
對的
這個你們自己設置

野性的大神 追問

2022-04-22 16:17

好的  謝謝   對了   還有一個問題     就是我們有一個售卡臺,(預存款,然后每個檔口去消費)這個怎么分錄呢

樸老師 解答

2022-04-22 16:18

同學你好
也是做其他應付款

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?同學您好,很高興為您解答,請稍等
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您好,是的,計入管理費用-勞務費里面
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