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無名
于2022-04-24 14:23 發布 ??3608次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-04-24 14:25
你好; 是的。 比如你21年 做了成本費用的;只要在22.5.31號之前取得合理發票來證明業務的; 都可以稅前扣除的; 比如你 做了10萬在21年成本費用; 你22.5月匯算之前取得 6萬發票; 那么有4萬記得調增
無名 追問
2022-04-24 14:28
老師,那部分取得發票的和沒取得發票的到時候需要怎么做賬?可以寫一下分錄給我嗎?就以您舉得這個金額為例,當時暫估的是,借:管理費用-暫估10萬,貸,應付賬款-暫估10萬
2022-04-24 14:30
麻煩您幫忙寫一下分錄,謝謝老師
meizi老師 解答
2022-04-24 14:37
你好; 借:管理費用-暫估-6萬,貸,應付賬款-暫估-6萬 ; 按發票做 借管理費用 6 貸應付賬款6 ;
2022-04-24 15:34
老師,沒取得發票的部分只需要調增,不需要做賬是嗎?
2022-04-24 15:37
你好; 是的。 因為你21年已經做了10萬了 。 有4萬到時調增處理即可
2022-04-24 16:01
調增,是指放在2022年的匯算清繳那里調增嗎
2022-04-24 16:03
第二點,老師,現在小微企業的所得稅是不是不超過100萬的部分減按25%,按20%交稅?,調增的的費用就是拿那個4萬*0.25*0.2嗎
2022-04-24 16:05
你好; 是的。 你21年的沒有發票在22年做21年年報調增 ; 2; 是的 ;按2.5%計算繳納所得稅的
2022-04-24 16:07
老師你那里寫著2.5%?
2022-04-24 16:09
你好; 是的。 就是20%稅率 *25%減按*50%減半就就是2.5%
我22年匯算清繳后才取到票,那是在22年年報里調增嗎?
2022-04-24 16:10
你好; 是的。 要先調增處理的
2022-04-24 16:57
好的,謝謝老師
2022-04-24 17:00
別客氣的。 幫到你就好; 滿意請給予評價
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2022-04-24 14:28
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