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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-24 17:49

您好
請問前面季度有沒有預繳企業所得稅

無名 追問

2022-04-24 17:51

老師,怎么樣才算是預繳?申報的時候,交的稅算預繳嗎

bamboo老師 解答

2022-04-24 17:52

季度申報的時候繳納的

無名 追問

2022-04-24 17:53

都是季度申報完就交

無名 追問

2022-04-24 17:55

不是季度申報完就必須交的嗎?

bamboo老師 解答

2022-04-24 17:57

那您現在算稅的時候要減去預繳的

無名 追問

2022-04-24 18:00

老師我不是很理解,因為我主要是想算那部分調增多出來的費用的稅?之前已經交過的,不是不用管就行了嗎

bamboo老師 解答

2022-04-24 18:01

因為利潤總額是算的整年的 
所以以前預繳的稅金現在算出來后要減去
您可以看申報表主表啊 下面有預繳欄次的 您預繳了會帶出數據的

無名 追問

2022-04-24 18:07

那我上面那個應納稅所得額的計算方法您看對嗎?是不是要用應納稅所得額先算出稅額然后減去之前交的稅,才能得出我調增部分應該補交的稅?是這個意思嗎,老師

bamboo老師 解答

2022-04-24 18:10

是要用應納稅所得額先算出稅額然后減去之前交的稅,才能得出調增部分應該補交的稅 是的

無名 追問

2022-04-24 18:14

那我上面計算應納稅所得額的方法是對的嗎?利潤總額+暫估但沒取到票的費用

bamboo老師 解答

2022-04-24 18:16

應納稅所得額的方法是對的  利潤總額+暫估但沒取到票的費用

無名 追問

2022-04-24 18:16

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2022-04-24 18:17

不客氣哈,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!

無名 追問

2022-04-25 09:11

老師關于匯算清繳我還有個問題,舉個例,我公司2021年需要利潤調減9萬,然后我們暫估的費用缺票了20萬,那個9萬可以和20萬相互抵減,只需要找11萬的票嗎?

bamboo老師 解答

2022-04-25 09:18

是的只需要找11萬的票

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您好,如符合小微企業標準,假設利潤總額要調整為應納稅額所得額,按照25%計入按照20%算所得稅,預提基本就是應交,累計減免約4.2
2022-01-02 09:49:59
你好,學員,這個沒有減免的,因為利潤一千多萬了
2022-03-26 18:13:44
你好,符合小型微利企業條件 應納稅所得額低于100萬,稅率是2.5%,應納稅所得額在100萬到300萬之間是5% 利潤總額是208980.52,企業所得稅=208980.52*2.5%?
2022-04-12 15:40:07
小型微利企業減免企業所得稅的政策主要是指,根據《企業所得稅法》的規定,納稅人的利潤總額在50萬元以下的,可享受50%的企業所得稅減免。因此,第一季度小規模納稅人的利潤總額為208980.52,其應交的企業所得稅為208980.52*50%=104490.26元。
2023-03-13 16:39:35
所得稅這么計算100*2.5%+20*5%計算的
2022-05-27 13:55:26
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