咨詢一下老師,咋根據客戶的營業執照經營范圍區分 問
你好,范圍內有的就開局,沒有的不開 答
老師,咨詢一個問題:如果發現以前的會計有差錯,以前 問
同年差錯,不用調期初未分配利潤,不走以前年度損益調整 期初數為上年年末結轉額,和本次補記無關 匯算清繳需做納稅調減 當年差錯當期補記即可,跨年差錯才用該科目調整 答
老師,我是一般納稅人,小企業會計準則。開始暫估了 問
你好可以的,分錄沒問題 答
單位茶水間抽紙,衛生間的清潔用品,怎么入賬 問
你好計入管理費用辦公費 答
老師,建筑服務,同一個項目可以開多張發票嗎 問
可以的,可以開多張發票 答


收到待報解共享收入賬戶轉入20元 怎么做賬
答: 你好,借;銀行存款,貸;應交稅費——某某稅款 需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結轉分錄的
什么情況下用暫估入賬 除了入庫賬單未到
答: 同學,你好 一般是貨物到了,發票未到
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我們是汽車代收代付銷售公司,主要是代收客戶車款,代付客戶車款給汽車公司,車發票是汽車公司直接開客戶,我們從中賺取客戶的保險返點和銀行返點補貼差價差額,正常收的車款不夠付的車款,但是保險和銀行的返點合起來還是賺一點的。正常1個客戶所有收支賺的利潤在500左右,請問我們公司的賬務怎么做,收入怎么做,開什么發票入賬
答: 你好,請問服務費返點的發票是開給誰?保險公司還是銀行?還是不需要開票?






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