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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2022-05-05 11:57

Na,你就相當于之前就不應該轉資本公積啊,那你現在收到錢的話,就是借銀行存款貸資本公積,直接把資本公積給他抵消掉就行了。

嘻嘻 追問

2022-05-05 16:40

之前的賬是上一個會計做的,貸資本公積 不就相當于多出了嗎,實際并沒有,其他應付款應該要沖銷之前平掉的賬呀老師?可以直接反向處理嗎 借其他應付款負數 貸資本公積負數,收到錢了貸其他應付款

陳詩晗老師 解答

2022-05-05 16:44

可以的,可以這樣子處理,按照差錯調整,就用這個處理。

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