某企業賒銷一批商品增值稅發票上的售價為60萬元,增值稅額,十萬零兩千元,貨到后,買方發現商品質量不合格,要求在價格上給予3%的折讓貨款已經收到,要求編制相關的會計分錄,銷售商品是不考慮成本的結轉

學堂用戶yca7e3
于2022-05-10 16:09 發布 ??860次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
相關問題討論
借:銀行存款113
貸:主營業務收入100
應交稅費-增值稅-銷項稅13
2024-03-07 10:05:29
你好,12月質量不合格退還,借:主營業務收入? ? 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額? 貸:預收賬款
2021-09-28 23:58:42
你好,是針對折讓部分做分錄嗎??
2022-05-10 16:10:19
你好,
結轉銷項稅額、進項稅額?
結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅?
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額?
結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額?
貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅?
1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:?
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅?
貸:應交稅費——未交增值稅?
繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
一、 計提時?
借:稅金及附加?
貸:應交稅費——應交各明細科目(如應交稅費——應交城建稅)?
二、繳納時?
借:應交稅費——應交各明細科目(如應交稅費——應交城建稅)?
貸:銀行存款
2022-01-13 22:04:23
你好同學,這個憑證倒是沒有問題的,但是計提和交納不應該是在一個月里,比如說第二個季度吧,我們是六月份計提,咱到七月份才交呢。
2022-09-24 10:55:15
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