老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


你好老師,我現在10月11月12月的賬一起做,記賬憑證上的日期直接寫2025年12月31號,可以吧
答: 您好,你們是小規模人吧
請問記賬憑證是右上到左下嗎?
答: 同學你好 財務軟件里面嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問老師這些記賬憑證怎么填
答: 你好 3. 借管理費用3600 庫存現金400 貸其他應收款4000 4. 借銀行存款 貸應收賬款99600 5.借銀行存款 貸主營業務收入400*35=14000 應交稅費-增(銷)14000*0.13=1820 6.借銷售費用2000 應交稅費-增(進)260 貸銀行存款2260 7借管理費用1000 應交稅費-增(進)130 貸銀行存款1130 8.借應付利息 貸銀行存款800





粵公網安備 44030502000945號



5fsshz 追問
2022-05-11 11:53
宋生老師 解答
2022-05-11 11:56