老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


存貨沒入庫但是銷售發票開了,不結轉成本的話只有收入沒有成本,但是結轉了存貨是負數,請問怎么辦
答: 您好,存貨采購需要入庫,賬面需要體現庫存商品增加,要需要結轉成本。
老師好 2022年7月份公司銷售一批化工產品實際上是0.0075噸(進項也是0.0075噸) 但是會計人員開具銷售發票的時候噸位開錯了 開成了0.075噸 后8月份跨月發現這個問題 正好我們下游7月份的這張發票也沒有認證 所以直接退還給我們隔月紅沖了錯開的0.075噸 又重新開了正確的發票0.0075噸 事情就是這樣的 那請問老師 7月份開錯的銷售發票0.075噸我可以不結轉成本嗎(因為噸位開錯 結轉成本單價不符) 然后8月份紅沖銷售負數的發票-0.075噸也不做入庫處理 這兩筆抵消了 就直接8月份按正確的發票0.0075噸做出庫結轉成本 謝謝
答: 那你按后面這樣處理沒問題可以的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師已銷售的成本發票未返回怎么結轉
答: 你好,發票未返回,是進項發票沒有取得的意思嗎??







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